您好,需要带上公章去税务大厅更正申报2019年3月和4月的增值税申报表,这个不是未开票收入,咱是红字
老师,去年项目甲方罚款2000,直接从工程款扣除,这2000应计入什么科目?营业外支出?能否所得税前扣除?
老师好,公司为员工支付的个税,汇算清缴时需要调增,请问在A105000表中,放在第14行与取得收入无关的支出(图一),还是放在第17行其他(图二)?
老师,请问甲公司对外投资A公司10万,并且已实缴10万,后面A公司严重亏损,甲公司便将对A公司的股权0元转让给另一家公司。 甲公司原会计分录:借:长投 货:银存 那现在甲公司应该如何进行会计处理?
老师您好,我们公司是卖车的,现在收了一天二手车34.5万,这个车子是事故车修了保险公司可以赔20万,但是修好的车子只能卖21万,这样导致我收车跟卖车差了13.5万,加了保险公司理赔总的是不亏的,那我账务处理要怎么做比较好,能不能把修理的不要做收入先把13.5万直接对冲掉
请问企业股权转让,转让需要缴纳的企业所得税可以用以前年度亏损弥补吗?
老师您好,汇算清缴职工薪酬账载金额填写的时候也要把社保和福利费加进去填写吗
老师,这个不是银行开户许可证吗
老师,请问税局那边要的出口退税中单证备案资料是指哪些呀?谢谢!
老师 货款转私账有交哪些税
甲方的尾款2261.27给不了了,这种情况需要什么资料下账
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
好的 老师。意思是 我这个涉及到未开票收入哈。。还有就是 我去更正申报的话。我3月份的表应该怎么填呀。
还有就是。图片上有一列是红字负数发票金额, 相当于我3月 4月虽然分别开了红字信息申请单,也有了编码。但是我没有在当月开具相应的红字负数发票, 我在5月份对我时候 才开了红字负数发票, 这种有影响吗
还有就是。我现在返回去更正之前年度的申报表。 会涉及到税相关的问题吗
您好,3月份申报表打印出来,把未开票收入那里划线,改到开票收入那里,把以前申报金额减去这个金额。 不好意思,那您5月份 才开了红字负数发票的话,3月份 4 和5月都要更正了,3和4把未开票收入改为0,5月把开票收入的金额减这个红票
那相当于。我会产生多交了增值税 是不
您好,不会啊,3月和4月的修改的金额,在5月申报,总申报金额不变嘛
不好意思。上一条消息打错字了。 我想问的是: 那我3月 4月销售收入就会调增! 需要补增值税。 5月份在调减销售收入, 那我的增值税就存在多交了对吗
您好,那5月份红票这个会形成留抵,确实是3和4要先交的,
能不能怎么操作 可以让三个月份的金额正负相抵 税款不就不出呀
您好啊,咱红票是5月开的啊,税款是先后顺序的,不可能让我们这样操作的啦
可是我在3月和四月 已经开具了红字发票申请单 也通过了的 有编码了的。唯独没有开一张红字负数发票
亲爱的,这就是我们问题啊,为啥不开红票啊,税务那操作不了的
好吧。。这块明白啦。 最后就是 我们会涉及到纳税调整啥的吗
您好啊,这个没有影响利润,没有纳税调整的
好滴好滴。谢谢啊
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~