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老师,做汇算清缴时发现以前有成本暂估,法人为给不了成本票,骂我时按照什么金额教企业所得税么,时暂估得金额加上净利润正数就减去正数就加上,这样来算企业所得税对吗

2023-05-17 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 11:17

暂估的成本,没有取得发票就要加上利润总额交

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快账用户7578 追问 2023-05-17 11:18

如果正的就加上,负的就减如对吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 11:23

是的,就是那样子的哈

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暂估的成本,没有取得发票就要加上利润总额交
2023-05-17
你好,第一个是正确的,第二个如果是大于暂估的话 可以的,但是你调增之后有盈利的需要交税,才做你第二个计提企业所得税的分录,如果调增之后不需要交税的话,第二个分录就不用做了 只需要做借利润分配,未分配利润负数 贷库存商品负数就可以 第三个如果是你需要退税的话,能退回来的可以。
2023-04-17
同学你好 是什么会计准则
2023-04-12
您好 我都直接借主营业务成本,贷应付帐款-暂估或者其他应付款-暂估来调节利润可以吗?--可以的 汇算前票到了,在红冲,在做正数发票可以吗?--可以的 这样风险大吗?---严格讲会有风险的,但是实务中代账公司和税局关系都不错的。严格讲是应该考虑企业所得税税负率水平去安排纳税的。
2021-03-10
您好,是的额,这样的话,就不需要调整了
2023-01-31
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