可以的,将发票附22年暂估的凭证后面
或者先冲销,再做有票分录 ,附发票
老师,假如我2020年有80万的普票没有及时入账,2022年1月才发现,才看到这张票,那我能2022年入账,2023年做2022年汇算清缴时,不用调增吧?
比如2022年嗯年终奖2023年2月才发的。2022汇算清缴时能抵扣吗?金额做到2023年2月了?如何放到2022年费用里
老师 2022年汇算清缴未做 22年暂估了一笔成本 2023年4年才到票 1.那应该把发票放到2022年呢 还是2023年 2.2022年分录:借:库存商品A—暂估 贷:应付账款b公司-暂估 是这样吗
老师我把2022-2023年费用都做到了,2022年保险费。在2022年借;销售费用-保险费 贷:银行存款 在2023年汇算清缴前,需要把,2022年和2023年的费用分开,那么调整分录怎么做呢?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
如果先冲销再做有票分录的话,是在哪个月份做呢
在收到发票的月份做
那这样不是入本年费用了吗?
一负一正,不会影响
明白了,谢谢~
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!