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老师,请帮忙写下分录。不用编制报表。最好写写一笔回复一笔,谢谢

老师,请帮忙写下分录。不用编制报表。最好写写一笔回复一笔,谢谢
2023-05-16 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 10:17

你好,麻烦稍等哦,我看下题目写给你

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快账用户5267 追问 2023-05-16 10:18

好的,老师可以写一笔发一笔,不要一起写完了再发哈

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:21

好的。 3月3日: 借:库存现金   1600(800*2)    贷:主营业务收入   1600 借“主营业务成本  1000(500*2)   贷:库存商品   1000

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:22

同学,能麻烦你重新拍一下题目照片吗?有点模糊,看不太清楚上面的字。

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快账用户5267 追问 2023-05-16 10:24

老师,能看清楚吗

老师,能看清楚吗
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快账用户5267 追问 2023-05-16 10:25

分成两笔拍

分成两笔拍
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快账用户5267 追问 2023-05-16 10:26

分成2次拍的,能看清吗。

分成2次拍的,能看清吗。
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齐红老师 解答 2023-05-16 10:28

可以的,比刚才清晰些,你稍等哦

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:33

3月3日购货: 借:库存商品-五节柜    2750{(500%2B50)*5}                     -三节柜   3060{(460%2B50)*6}                     -双节柜   1200  {(550%2B50)*2}   贷:银行存款-建行    6000         应付账款-甲厂   650

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:39

3月4日换购: 收上月货款: 借:库存现金    2000   贷:应收账款-A公司   2000 借:库存现金    200       主营业务收入   1700(冲减上月收入)  贷:主营业务收入     1900(本月收入) 借:库存商品-20型保险柜    1000    贷:主营业务成本      1000 借:主营业务成本   700   贷:库存商品-24型保险柜   700

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:44

3月5日: 购入维修工具 借:低值易耗品-维修工具   300   贷:库存现金      300

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:45

3月8日购入复印机 借:固定资产-复印机      20000   贷:银行存款--建行   20000

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:47

3月12日 借:预收账款 -C公司   1000        库存现金     700   贷:主营业务收入       1700 借:主营业务成本   900   贷:库存商品-三节柜   900 借:库存现金   2000   贷:预收账款-C公司  2000

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:47

3月14日 借:管理费用-差旅费   500   贷:其他应收款-300        库存现金  200

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:48

3月15日 借:应付账款-甲厂   2500   贷:银行存款-建行   2500

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:50

3月20日 借:银行存款        1000   贷:主营业务收入    1000 借;主营业务成本   500   贷:库存商品-24型保险柜  500 借:销售费用   100   贷;库存现金   100

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:50

3月25日 借:管理费用    100   贷:库存现金    100

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:51

3月31 借:管理费用等   2000    贷:应付职工薪酬    2000 借:应付职工薪酬   1500   贷:库存现金      1500

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:52

摊销门面租金 借:待摊费用   3000   贷:其他业务收入   3000

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:54

计提折旧 借:管理费用-折旧费 500(12000/2/12)   贷:累计折旧    500

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快账用户5267 追问 2023-05-16 11:01

老师,待摊费用(门面租金)如果是公司提前支付了3_7月的租金15000元,现在来分摊属于本月的租金,分录该怎么写呢。

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:14

你好不好意思,门店租金那笔我看错了,是公司支付的租金吧 分录如下: 借:管理费用-租金   3000   贷:待摊费用   3000 原一笔支付门店租金时会计处理如下: 借:预付账款     15000    贷:银行存款/库存现金  15000 借:待摊费用    15000   贷:预付账款    15000 所以后续每月只把待摊费用结转至管理费用即可

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快账用户5267 追问 2023-05-16 12:50

老师,刚刚这张卷子,能不能帮我编制下报表

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快账用户5267 追问 2023-05-16 12:51

我资产负债表编不平

我资产负债表编不平
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快账用户5267 追问 2023-05-16 12:52

报表编不平,请老师帮下忙,谢谢

报表编不平,请老师帮下忙,谢谢
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齐红老师 解答 2023-05-16 13:10

损益表不需要平的

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快账用户5267 追问 2023-05-16 13:10

资产负债表不行

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快账用户5267 追问 2023-05-16 13:10

资产负债表不平

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齐红老师 解答 2023-05-16 13:12

前面不是说只要写分录不需要编制报表嘛?你检查下数据有没有加减错误,或者加减没错表格中写错了

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快账用户5267 追问 2023-05-16 13:15

主要是现在报表编不平

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齐红老师 解答 2023-05-16 13:31

你先自己检查哦。编表会很麻烦,我有时间的时候帮你弄一下

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齐红老师 解答 2023-05-16 14:20

资产负债表已编制,可以看一下

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你好,麻烦稍等哦,我看下题目写给你
2023-05-16
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2022-06-05
您好 请问是开出银行承兑汇票么
2021-12-10
借:长期股权投资 2000 累计摊销800 管理费用 20 贷:无形资产 2000 应交税费-销项 180 资产处置损益620 银行存款 20
2022-04-23
你好同学,先结汇,或用美元计 借银行存款一美元户 贷应收账款。
2020-11-19
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