齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是的,这个不能在税前扣除
就是所在填写A105000表中第21行赞助支出全额纳税调增
是的,就是那样处理的
好的,谢谢
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公司出售汽车,营业外支出17万,企业所得税汇算清缴的时候,这个营业外支出需要纳税调增吗?
营业外支出在汇算清缴时都需要调增吗
营业外支出-赞助支出企业汇算清缴时需要纳税调增吗
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我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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就是所在填写A105000表中第21行赞助支出全额纳税调增
是的,就是那样处理的
好的,谢谢
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