你好,不会的,这种情况 不会的
老师我10月的企业所得税和财务报表都报错了。我是不是需要去大厅更正申报呢?另外我们公司是19年7月税务登记的,一直到20年的8月份才开始做账。这样19年的汇算清缴我需要去大厅更正吗?
请问老师我之前两个月忘记申报个税了,我现在用个税系统补申报,它显示“所属期已申报,不能远程补报之前的税款所属期的申报表,请到税务大厅处理” 我去税务局处理会不会要交罚款,见税管员啊?
老师,如果之前的财务报表起初数据不对,就是资产负债表的,离职了无法更正,后面查到会被罚款吗
我们企业去年个税都是正常申报,已经进入一成本了,只不过实发工资没有发放,税务专管员让我更正申报,我已去大厅更正申报过了,我想跨年度更正申报表会牵涉到年度汇兑清交会计报表,所以我想问会计分录怎么作?
老师,请教一下,如果我的账要重新改过,因为成本核算有错误,那么我第一二季度的财务报表申报和企业所得税申报都要更正申报,老师,是不是更正申报要去大厅办理还是说在电子税务系统也可以办理呢
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊