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当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,已缴纳附加税6元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 问下退附增税怎么计算呢

2023-05-11 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 16:40

你好,退附增税,这个是什么意思?

你好,退附增税,这个是什么意思?
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快账用户6391 追问 2023-05-11 16:42

多交了增值税,申请退税,退多少增值税附加税

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:44

你好,多交了增值税,申请退税,退的增值税=50万—(100万—80万) 这里确定是6元? 

你好,多交了增值税,申请退税,退的增值税=50万—(100万—80万)
这里确定是6元? 
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快账用户6391 追问 2023-05-11 16:47

已经缴纳增值税附加税6万元

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:48

你好,是附加税6万,还是增值税和附加税一起6万呢?  

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快账用户6391 追问 2023-05-11 16:49

只有附加税6万

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:49

你好,退回的附加税=6万—(100万—80万)*附加税税率 

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快账用户6391 追问 2023-05-11 16:54

你算的退回的增值税是50万-(100万-80万)=30万,这里怎么是(100万-80万)*附加税呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:54

你好,(100万—80万),是增值税应纳税额 增值税应纳税额*附加税税率,就是附加税的应纳税额 然后用 6万减去应纳税额,就是退回的附加税金额 

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快账用户6391 追问 2023-05-11 17:00

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为20万元 增值税附加怎么计算呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:01

你好 是应当缴纳的增值税,附加税分别是多少的意思? 

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快账用户6391 追问 2023-05-11 17:01

只是附加税怎么计算呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:02

你好,(100万—80万),是增值税应纳税额 增值税应纳税额*附加税税率,就是附加税的应纳税额 这个就是附加税的计算啊

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快账用户6391 追问 2023-05-11 17:07

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为20万元 附加税怎么计算呢?老师你看下这样怎么算啊

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:08

请看你前后描述,“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额到底是80万,还是20万呢?

请看你前后描述,“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额到底是80万,还是20万呢?
请看你前后描述,“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额到底是80万,还是20万呢?
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快账用户6391 追问 2023-05-11 17:10

现在这个,进项借方发生额为20万

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:11

你好,现在这个,进项借方发生额为20万 附加税=(100万—20万)*附加税税率

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快账用户6391 追问 2023-05-11 17:15

已经交了50万增值税啦,实际缴纳增值税不是100万-20万-50万=30万,附加税=30万*附加税税率吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:16

你好,这里的  附加税=(100万—20万)*附加税税率 而不是 30万*附加税税率

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你好,退附增税,这个是什么意思?
2023-05-11
你好,本月附加税=(100万—20万)*附加税税率 
2023-05-11
30乘以12%,如果是小型微利企业减半。
2023-05-11
同学你好 分别结转到转出未交增值税
2023-05-11
你好,这个已交税金发生额50万是借方的吗? 如果是的话, 借应交税费、应交增值税销项100万, 贷应交税费应交增值税进项80万, 应交税费、应交增值税转出未交增值税20万, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税,20 贷应交税费、应交增值税已交税金20
2023-05-11
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