你好,算是收入了。税务局的话肯定会认定为收入的。
我公司出租车辆给B公司使用,车辆租赁协议约定租赁期间,B公司应承担车辆在租赁期间的产生的税费、保险费、保养费、过路过桥费、油费、检验检测费、违章罚款、交通事故的赔偿补偿等各项费用。现在我们替对方垫付了保险费、过路过桥费,我要给对方开什么发票呢,如果开汽车使用费,分类编码是什么?经营租赁吗?税率也是13%吗
老师好,我公司和租赁个人车辆使用,合同中约定车辆保险费由公司承担,保险公司说可以给公司开具专用发票,请问我公司是否可以抵扣进项并且所得税前扣除?
老师,公司租赁房屋用于办公,合同约定房屋相关的税费由出租方承担,但如果出租方不承担,房产税和土地使用税是不是应由我们公司承担?
老师,您好,公司名下没有车,跟关联公司和股东个人各租赁一部车,租赁合同内容写明无租赁费,但有关租赁车辆的一切费用(加油费,维修费,保养费,保险费)等都由租赁方承担,这样可以不?
我问下我公司名下车辆租赁给对方公司使用,和对方公司约定好,使用期间不收取租赁费,但是车辆保险由对方公司承担,请问下,这个由对方公司承担的保险费,是我公司的收入吗
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
不是对方承担吗?为什么算我们的收入
是不是应确认完无票收入啊
你好,因为他开发票也会开你们公司的名字啊,因为车辆在你们公司名下。