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老师,本月销项税额是2900,没有认证进项,上期留底有4000,请问具体凭证怎么做?

2023-05-10 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 15:17

你好。不用做。反正我因为不用交税,有底的就抵扣了。

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齐红老师 解答 2023-05-10 15:17

需要做分录的,因为不要不用交税。

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齐红老师 解答 2023-05-10 15:17

打错字了,不需要做分录,因为不用交税。

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你好。不用做。反正我因为不用交税,有底的就抵扣了。
2023-05-10
你好,本月结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 7938, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)(差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 9318
2022-09-19
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-12-08
你好,刘迪在哪个科目里面挂着?
2023-01-10
你好, 借应交税费应交增值税(进项税)5000 应交税费应交增值税(进项税)3700 贷应交税费应交增值税(销项税)16000 应交税费未交增值税
2022-07-12
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