你好 ; 具体是个人发生的 给你们开的收据吗? 金额是好多;才好判断的
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
没开收据,支付给个人的人工费。几千块钱
你好; 那要开发票哈; 不然没法税前扣除 ; 你超过了500金额; 要有发票的
好的,老师我还有个问题。业务招待费的没有发票
业务招待费总额超限调增
在不合规发票哪里要不要调增
你好1;没有发票的话 ;招待费全额调增
算不合规票据调增
调增后在业务招待费限额扣除那块填的数字用不用减去已在不合规发票调增的金额
你好 1; 是的; 没有合理发票全额调增的;
限额扣除部分要不要减去已全额调增部分
你好; 不会的; 累计来 看哈