你好,既然开具了收据,说明是收到了款项才是啊,怎么这里还用 应收账款 科目呢
老师好,小规模,19年12月计提了一笔收入借:应收账款 103000 贷:主营业务收入 100000 应交税费—应交增值税(销项税额)3000 2020年5月实际开票92700万,然后我把19年12月计提的这笔10万收入冲销,借:应收账款—103000 贷:主营业务收入 —100000 应交税费—应交增值税(销项税额)—3000,然后补记借:应收账款 92700 贷:主营业务收入 90000 应交税费—应交增值税(销项税额)2700 对吗
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过:卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款 借:银行存款 贷:应收账款 正确写分录是不是这样
我开出去收据,实际没收到这么多钱,但是已经按我开收据的金额交过增值税了,借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
我开出去收据,实际没收到这么多钱,但是已经按我开收据的金额交过增值税了,借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项了,要怎么办
老师可以发一下个税模板导出的流程吗?谢谢老师
预收账款,期末也需要调汇是吗?预收2万美金,银行存款和预收账款都需要期末调汇? 如果当月这笔预收账款办理结汇了,银行存款不用调汇,预收账款依然需要调汇,对吗
一个老板有几个工程项目挂靠我公司,我记会计科目主营业务收入-老板名字-项目名称A/项目名称B,可以这样设置吗?
老师请问重庆电子税务局网站
我怎么搜索重庆是电子税务局网站
老师可以发一个重庆地区电子税务局网站嘛,
年会餐费进啥科目,买买买
业务招待费和宣传费能用专票吗(一般人),可以用以进项税额吗 公司团建进啥费用
老师问一下药店连锁店增值税税负和企业所得税税负怎么计算上下波动率呢?波动率大约是多么呢麻烦老师说一下计算步骤谢谢老师
费用和支出有什么区别?
先开的还没收到钱
你好,还没收到钱,就不应当开具收据才是的