你好; 你实际是22年支付了21年发的工资好多钱的; 你 21年有5万没有支付; 你应该调增了 5万的; 是吗
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
2021年汇算清缴,发现账上的工资少记了1千,账上只有9900元,实际发放和申报了10万,汇算清缴时填工资薪金,账载金额9900,实际发放10万,税收金额10万,调减1000,在2022年做分录,借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬1000,贷银行存款,那到了2022年汇算清缴的时候,我还需要调增吗?
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
企业所得税汇算:工资12月工资计提.次年1月发。例如:2021年应付工资 借方 2万元 贷方 3万元 12月工资2022.1月发1万元。 那汇算时工资账载金额为3万 实际发生额为3万元?
做21年企业所得税汇算清缴的时候,应付职工薪酬账载金额是14.5万,借方实际发生是13.3万万,,但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了,企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
印花税按次申报,一个合同需要申报几次
你好 老师 农业银行的账户明细在哪打印 不是回单哦
C选项是不是计提的意思,过了付息期没收到,要冲掉转应收利息
请问家具安装服务属于建筑安装业吗?
印花税需要按次申报的是哪些,是报一次即可,还是如何按次
去年已经勾选的发票,红冲是购买方还是销售方录入红字信息确认单,录入之后再怎么处理
法律主体是不是?是不是能够独立承担法律责任的都可以成为主体?
公司刚成为高薪企业,24年要有研发科目,有研发人员的工资社保公积金的,工资每个月都是计提入研发支出,社保和公积金都是当月扣的,也是入研发支出吗?月末是不是需要把研发支出转成管理费用就行?
中级会计。长投-投资成本,老师这个后缀啥时加。啥时不加呢分不清
老师您好 这里为什么选d 收回的坏账2万不冲减吗?
应该调增3万吧,怎么能是调增5万呢,因为在汇算清缴之前付了2万
你好; 我是说你22年的时候 报21年年报的时候 ; 你 这个调增了好多; 你 22年5月底之前 支付了2万; 就是调增了 3万; 这个是对的; 对的
老师,接着上面的例子,如果2022年应付职工薪酬-公积金贷方发生额20万,借方22万(含上年未支付3万元)相当于本年支付19万元,2023.5.31日之前剩余1万未支付,这时填写2022年度汇算清缴时,账载金额20,实际发生额23,税收金额按多少?
你好; 税收金额写22; 这样你才能去调减 3万
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少
你好; 账上金额 写20 ; 实际发生金额是20 ; 税收金额是40
老师,这样填的话,实际发生额和账上借方发生额不一致了,而且一下子调减了20万?
你好1; 你要调减20万的; 你之前肯定调增了20万的
之前每年度是有调增的,但是以前每年度调增可以一次性做调减吗,税务局能同意吗
你好1; 是的; 你发了之后 当年的汇算里面在调减; 本身就允许的; (按支付的情况去 ; 不是你说的什么一次性做 )
您的意思是说把支付以前年度的20万,分到以前各个年度,更正以前各个年度汇算清缴报表,涉及退税的,找税务局
你好1; 是的; 按年来报数据哈; 如果你退税金额过大; 就得解释 ; 还可能查账的
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少,老师,这个例子的话账载,实际发生额,税收金额就应该都写20了吧,税收金额就不能写40,因为是需要调整以前年度数据的,是吗
你好; 上面给你写了金额了。 请你看看 ; 。
您上面写的税收金额是40,我认为应该写20,对吗
你好; 你难道上年调增了20万; 就白 多缴纳企业所得税了; 你不打算今年调减 ;去冲所得税?? 你写20 ; 你不会调减; 你上年假如多缴纳了所得税就白交了
因为如果税收金额写40,调减金额是20,刚才不是说应该把调减这20分别去更正到以前各个年度吗
我说的调减 是因为你22年去支付了之前21年调增的20万金额; 所以 让你去22年年报去处理 ; 你 理解的是什么