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老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下

老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
2023-05-08 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 15:00

你好;   对的; 这个地方 待抵扣进项税 应该做进项税科目才对的; 你要改下; 比如; 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税  

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:11

老师不好意思,我没看懂你写的这个,您看是我这样子调吗?

老师不好意思,我没看懂你写的这个,您看是我这样子调吗?
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齐红老师 解答 2023-05-08 15:13

你好;       意思是 本来做进项税借方; 你做 待抵扣进项税了。  调整下科目即可  

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:15

老师您看下图片,我这样调对不对啊

老师您看下图片,我这样调对不对啊
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齐红老师 解答 2023-05-08 15:19

你原来不是待抵扣进项税有余额吗 ?  你这样做你科目平不了把  

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:23

老师那应该怎么做啊,我基础差的很,你能把分录写详细一些吗?这个凭证该改成啥呀?拜托了。

老师那应该怎么做啊,我基础差的很,你能把分录写详细一些吗?这个凭证该改成啥呀?拜托了。
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齐红老师 解答 2023-05-08 15:26

你好;   借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税    ;这样写哈   

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:28

老师那那个认证抵扣是在借方还是在贷方?你的意思是说我的凭证改反了是吗?

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:35

老师你说的这个借应交增值税进项税。的下一级科目是啥?是认证抵扣还是?

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:38

你好;      是的 ;应交税费-应交增值税- 进项税 ; 是三级科目    ;或者你直接把原来做账科目全部发给我看看; 我看怎么处理  

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:43

好的 好的老师

好的 好的老师
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齐红老师 解答 2023-05-08 15:48

对的;所以先调到进项税科目去   

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:49

老师你说的是哪个是对的,分录到底该怎么调?老师是我表达有问题吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:52

你好; 就是说 你这个待抵扣进项税; 改到进项税科目 ; 意思是你认证了 就得做进进项税科目; 你不是做到了待抵扣进项税科目了吗;  所以我让你改;   

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快账用户4290 追问 2023-05-08 15:55

不对,老师一改完更不对了。

不对,老师一改完更不对了。
不对,老师一改完更不对了。
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齐红老师 解答 2023-05-08 15:59

你好;   怎么会不对的哦 ;   你 怎么在做科目哦  

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快账用户4290 追问 2023-05-08 16:01

老师,我就按照您说的方法做的呀,本来本来是144.17,然后直接变了200多,老师你能否把凭证好好的列清楚。仔细解决一下问题啊。

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快账用户4290 追问 2023-05-08 16:01

真的问了10个来回了快。

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快账用户4290 追问 2023-05-08 16:02

按照您一步一步做的。哪块儿写错的话,你能不能指出问题写清楚。

按照您一步一步做的。哪块儿写错的话,你能不能指出问题写清楚。
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快账用户4290 追问 2023-05-08 16:05

或者我这样问吧这个144.17。应交税费应交增值税-认证抵扣 放借方还是放贷方 应交税费-待抵扣进项税额 放借方还是放贷方?

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快账用户4290 追问 2023-05-08 16:06

您可以看一下截的科目余额表,期末余额还是余着呢。

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:07

你好;  1.  借应交税费-应交增值税-进项税  114.17 贷应交税费-应交增值税-  待抵扣进项税 114.17  ;   2.  借  应交税费-应交增值税- 进项税 115.04 贷 应交税费-应交增值税- 未交增值税 115.04 

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