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老师 我想问下 我们公司要办股转,然后把报表给专管员看了,专官员说我们应收账款是负数有两百万 ,要我们把收入确认未开票收入交增值税和企税之后再办股转。 我的确认收入都是根据本月开票确认的,专官员意思 收到款项的当天确认收入。这样的话 我觉得会导致我们利润虚高 ,我想问下 可以怎么调整吗 怎么样可以减少我们的应收账款负数,或者股转的时候少交点税

2023-05-08 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 11:11

你好;   你应收账款是负数; 就是预收账款了 ; 你这个是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少报税的情况 ?   

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快账用户2393 追问 2023-05-08 11:28

都是根据当月开票来做收入的,有部分负数的原因是以前年度的 客户的确没找我们开发票,有部分是定金款,有部分是合同还没完结 货物没发全,等后面跟客户对完账再一次性开票确认收入。 像这种情况 ,有没有别的方法能减少公司利润呢 

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齐红老师 解答 2023-05-08 11:30

你好;  不对的 ; 怎么会 应收账款那么大的负数金额 ; 你肯定是操作的不对哦  ;  你业务符合收入了; 就得做无票收入哈; 不是等着收入开篇了 才做收入的  

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快账用户2393 追问 2023-05-08 11:32

因为我们公司每个月成本不多,销售跟客户也沟通好了 可以先不开票 ,所以就没有当时确认无票收入,等开票时候再确认收入。

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快账用户2393 追问 2023-05-08 11:33

那我当时确认无票收入,等开票了报税的时候 税务系统会自动反应进去 , 不是交两道税吗了吗 那我应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-08 11:36

你好;   不开票; 你也得做无票收入与处理报税的;   你这样操作就是会异常的  

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快账用户2393 追问 2023-05-08 11:40

那我当时收到款项了 没开票,确认收入了报税了 ,后面又开票了 ,税务系统直接连接开票系统,我怎么申报啊

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快账用户2393 追问 2023-05-08 11:40

这样不会申报两次吗 还是说 当时收到款 就给客户把票开了

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齐红老师 解答 2023-05-08 11:58

你好; 你红冲无票收入 ;然后再按开票报一次即可;  之前缴纳了税费   不用重复报税的;    一正一负数已经抵减了 在本期   

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快账用户2393 追问 2023-05-08 12:01

那税务系统不是会自动出现本月销项税额及开票数吗 我红冲的话只是账上销项减少了 ,申报的地方还是没减的啊 都自动出来了 我改不了的 ,还是说在申报表上哪一栏再写负数的

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:04

你好1;      开票的部分是自动的; 红冲无票收入 这部分你要手动去写哈    ;写负数金额   

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你好;   你应收账款是负数; 就是预收账款了 ; 你这个是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少报税的情况 ?   
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