您好 公司领导接待用餐拿发票回来 不报销 计入其他应付款后期会支付吗
老师您好,请问一下我们是一般纳税人新开户的。新成立的企业公司领导拿钱存入到银行,应该怎么挂名?现金应该怎么做?因为是领导拿的钱,挂领导名儿,挂其他应收款呢,还是挂其他应付款?
#提问#老师好,当月发生的费用,是公司员工垫会的,三个月后才报销。那么是当月应该拿 到相关发票入账,挂其他应付款,待三个月后报销时再写报销单吗,然后贴回去吗
但是,老师,购买方已经给公司开发票了,结果用私卡报销的,这种直接挂账您其他应付款-领导也可以?那我装订凭证的时候开的这项张发票还入费用吗?
直接挂账您其他应付款-领导,可以装订凭证的时候开的这项张发票能入费用意思是销售方虽然开了公司名称的发票,然后老板用私卡给客户付的钱,这种操作也是允许的是吗?也可以直接入费用?那我分录是直接借管理费用贷其他应付款-领导吗?
老师,您好,公司领导接待用餐拿发票回来,但是不报销,怎么入账呢
老师,我公司去年年底的时候暂估了成本12万,现在冲减以后成本还有15114.72元,汇算清缴的时候这个报表怎么改
老师,2024年度福利费8400,都是员工的车补,已经报了个税了,他们开自己车去出差,回来按一公里1.2元报销,所以有发票,但是金额不够8400,现在做2024年汇算清缴,这部分需要调增吗?
生产用的催化剂如何进行账务处理,比如一种催化剂是放在转化塔里的,一次可以使用5年,金额400多万,是跟着设备一起计提折旧还是说单独核算呢?
老师,请问一下,省拨付到企业,奖励企业人才的个人款,是按个税发放吗
老师,发票开完后,还需要点击 交付 按钮吗?
你好,老师,请问下我们固定资产清理,开票了,我做账的时候是做的固定资产清理,导致税务系统申报收入和增值税开票系统不一致,这个怎么解决了
老师,发的年度奖金,会影响到社保年度平均工资吗?这个事情怎么避免
老师你好,我问一下我们今年做汇算的时候发现有笔固定资产折旧没有记到账里,这个如果调涨的话,如果做汇算需要改资产负债表吗
郭老师,对方给我们开票完就跑路了,联系不上,税务也联系不上,我们那张发票放着有什么风险,现在怎么处理会比较好
你好老师有一辆车已经提完折旧,现在卖13500元,这个账该怎么记
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后期不支付
那不支付 什么原因一定要入账吗? 其他应付款 后期不支付 要转到营业外收入的 您入账就没有任何意义了
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问