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执行企业会计准则,由于发生销售折让,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票,含税价2.26万元,其中收入2万元,销项税0.26万元,对于销售方而言,23年汇算22年度所得税时候,开具红冲发票应该怎么做分录?并且22年度汇算所得税的时候怎么调整

2023-05-05 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 11:41

你好,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 22年度汇算所得税的时候,不受这个分录的影响,正常填写就是了 

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快账用户3551 追问 2023-05-05 11:51

对于购买方,收到红冲发票,应该怎么记分录呢

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齐红老师 解答 2023-05-05 11:52

你好,对于购买方,收到红冲发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户3551 追问 2023-05-05 11:55

发生销售折让,开具红冲发票,对于销售方而言,减少当期收入,还需要减少当期成本吗?

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齐红老师 解答 2023-05-05 11:56

你好,是的,是这样的

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快账用户3551 追问 2023-05-05 11:57

老师,对销售方而言,红冲发票,只是收入减少了,但是当时购进的商品成本并没有减少呀,为什么要冲减成本呢

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齐红老师 解答 2023-05-05 11:58

你好,只是折让(质量问题给予的),没有货物退回,是这个意思? 

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快账用户3551 追问 2023-05-05 12:00

是的老师,只是因为质量瑕疵进行了折让

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齐红老师 解答 2023-05-05 12:01

你好,那就直接冲销收入,不需要冲销成本。

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快账用户3551 追问 2023-05-05 12:02

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-05 12:02

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 22年度汇算所得税的时候,不受这个分录的影响,正常填写就是了 
2023-05-05
同学,你需要调整22年度的损益 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 调整此笔收入影响的所得税费用 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 最后调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-12
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
你好,学员,这个题目不完整的,问题是什么的
2022-12-12
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