您好,同学,计入管理费用科目
老师,你好。县总工会给我单位工会拨付一笔款,款项用于相关摄影展览一切。摄影展览相关支出可以走什么科目?走费用吗?
老师 您好!收到会议展览服务费发票入什么科目呢?
老师,你好,公司到酒店租场地举办年中会,参会人员包含同集团内兄弟公司的员工,在会议期间产生的餐费应计入会议费,还是招待费? 公司产品参加展会,产品在展馆内的搬运装卸费用,是计入展览费,还是运输装卸费?从展馆方购入的空压机(展会期间使用)能否计入展览费,还是计入别的什么科目?
老师你好!会展服务*展览服务100元是用于广交会报名费用,我记入什么科目?
老师您好,我们公司参加展会购买的衣服,这个入销售费用下的,什么费用,二级科目是什么?
年初目标50万,完成按15%提,现完成11万,没完成按10%提,我知道可提1.1万,然后按相应没完成任务的差距扣除相应的比例得多少钱
收回上月的应收账款,收付实现制下应该如何写?
11月的要用于出口退税的发票误勾选成进项抵扣了,跨月了,税也申报完了,这个怎么处理啊,急
老师,请问非货币性交换,为换入资产花费的代价比如保险费,公允价值和账面价值计量的时候,处理有区别吗还是都要计到换入资产的成本里的
你好,幼儿园的教职工伙食费是教职工出钱的,该怎么入账
居民个人张某本年3月从兼职单位乙公司取得一次性劳务报酬收入共40000元,本年6月从丙出版社取得一次性稿酬收入共计12000元,本年10月转让给丁公司专利权取得一次性特许权使用费收入共计3000元。上述收入均为税前收入,且均来源于中国境内。要求:计算张某劳务报酬,稿酬及特许权使用费应由相关单位预扣预缴的个人所得税。依据上述两例,居民个人张某次年3月1日至6月30日内办理汇算清缴。则张某应补退的个人所得税为多少?
你好老师,请问一般人本月进项有5500大于销项3000很多,勾选了一部分进项3100的进项税额同样大于销项税额之前做账是借:库存商品应交税费—待认证进项税额贷:应付账款现在做分录这么做的借:应交税费—应交增值税—进项税额3100贷:应交税费—待认证进项税额3100请问比销项多的100需要做分录吗?下个月还想抵扣用下个月抵扣用又怎么做分录呢?
老师,我们公司背书给对方公司,但对方几天都没收,明天有张承兑就到期,请问这张承兑到期付款还是在我们公司账户上吗?
你好老师,请问一般人本月进项有5500大于销项3000很多,勾选了一部分进项3100的进项税额同样大于销项税额,请问还需要做账吗?之前做账是借:库存商品应交税费—待认证进项税额贷:应付账款现在只需要做一个借:应交税费—应交增值税—进项税额3100贷:应交税费—待认证进项税额就可以是吗?
你好老师,请问一般人本月进项大于销项很多,勾选了一部分进项的进项税额同样大于销项税额,请问还需要做账吗?不是很想做待抵扣进项税
二级科目是服务费吗?
您好,同学,是可以的
好的谢谢老师
不客气,请对我的回复做出评价,谢谢啦!