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外购产品 用于职工福利的,进项税额要认证平台要勾选么?账务处理,可以做:借:管理费-福利费,应交税费应交增值税-进项,贷:应付职工薪酬-福利费。 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款、应交税费应交增值税-转出?

2023-05-05 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 09:06

是的,需要勾选后再做进项转出。进项转出的分录贷方没有银行存款,贷方是直接进项转出就对了,其他的分录科目都对。

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快账用户8200 追问 2023-05-05 09:07

那这分录也不平啊

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:13

管理费用那个也要增加,进项转出的金额。这样应付职工薪酬科目借和贷就对上了。

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快账用户8200 追问 2023-05-05 09:23

完整的分录是什么?

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:29

你好  借:管理费-福利费,应交税费应交增值税-进项,贷:应付职工薪酬-福利费 。 借:应付职工薪酬-福利费 贷:、应交税费应交增值税-转出    借:管理费-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 进项转出的金额加上

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快账用户8200 追问 2023-05-05 09:31

直接看迷糊了,管理费福利费怎么借了两次

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:36

因为还有转出的那一部分也要计入到管理费用,福利费,不然借贷金额不平。

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快账用户8200 追问 2023-05-05 09:38

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-05 09:44

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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是的,需要勾选后再做进项转出。进项转出的分录贷方没有银行存款,贷方是直接进项转出就对了,其他的分录科目都对。
2023-05-05
借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2022-12-12
你好 没有最后一步的分录 
2020-11-28
你好 直接发不入库也可以的   都可以  直接发简易处理方便
2023-05-05
收票时,借:管理费用-用工费用-非货币福利费 贷:应付职工薪酬-; 专票成综合服务平台选择不抵扣统计。
2022-09-27
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