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由于发生销售折让,23年红冲22发票部分金额,22年汇算清缴,为啥要收入调整呢?23年汇算又调减呢?

2023-05-04 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 21:10

同学您好,税法是以开票为收入主要形式的是的当年调增次年调减整体一致就行

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:22

当年为什么要调增?当年的收入里本来就多了,怎么还要调增呢?

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:24

22年的收入就是包含折让 缴纳的所得税?为什么汇算22年时候收入还要调增呢?

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:25

同学您好,之前的账是怎样做的

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:26

22年账务 借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 应交税费—应交增值税销项税额13

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:27

23年开具红字发票2.26,其中收入2+0.26增值税

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:29

同学您好,红字是不是冲了以前年度的收入呢

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:33

红字冲了22年收入

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:34

同学您好,23年开具红字发票税法放在23年

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:34

差异就是先调增再减减

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:36

红冲了22年收入,那22年调增,那23年为什么又要调减呢?老师不理解

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:39

先调增再调减,不就是相当于没有调整吗?事实上收入没有那么多啊?那不就是多交了2万收入的所得税?

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:40

同学您好,之前调增了,23年开的票税局认可的,只是年度要算23的,之前调增了,当年就要调减,整体才是一致的

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:43

先调增再调减,不就相当于没调整?

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:46

同学您好,学员您好,是的,对的这个只是期间不一样的属于暂时性差异

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:49

实际银行存款就是少收了2.26,收入也就少了2,这个2万不应该交所得税,但是这样调整一增一减,相当于没有调整,也就是这少收的2也交所得税了?我理解的对么

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齐红老师 解答 2023-05-04 21:49

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户3779 追问 2023-05-04 21:53

那这样企业多交了2万收入对应的企业所得税?

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齐红老师 解答 2023-05-04 22:12

同学您好,是的没错, 是这样的

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同学您好,税法是以开票为收入主要形式的是的当年调增次年调减整体一致就行
2023-05-04
您好,这个是属于调增的了
2023-06-08
你好,不用再调整22年的收入,直接红冲23年的开票当月的收入就是
2023-06-08
你好,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 22年度汇算所得税的时候,不受这个分录的影响,正常填写就是了 
2023-05-05
22年的汇算清缴,不可以调减22年收入
2023-05-11
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