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执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 22年的纳税调减和会计分录正确吗? 如果上面正确的话,24年汇算23年的时候是否需要纳税调增?纳税调增的分录怎么写?

2023-05-03 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-03 11:24

你好,这个是增加费用减少利润的 分录是正确的,2024年不需要动

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快账用户9548 追问 2023-05-03 11:26

24年汇算23年的不用纳税调整?也不用写分录?

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齐红老师 解答 2023-05-03 11:28

你好对 是这么做的

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快账用户9548 追问 2023-05-03 11:29

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-03 11:39

不用客气 工作愉快

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你好,这个是增加费用减少利润的 分录是正确的,2024年不需要动
2023-05-03
您好,不是,是调整22年财务报表
2023-05-03
你好,第一个和第二个需要做的纳税调减,你如果需要有退税才做第三个。
2023-05-05
你好,同学 是的,附表10500其他里面纳税调减10
2024-05-06
这可以直接计入当期所得税费用的
2022-01-13
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