你好 借应付账款100 贷银行存款90 财务费用-折扣10
我进货10万,供应商返利1.3万,我现在实际支付货款8.7万,老师怎样做账
老师好,请问供应商返点如何做账?比如现在欠供应商100万,供应商返点是10万,还欠90万,该如何做账呢?
老师好 公司和供应商签了100万的合同 但是做出来的东西不满意 双方协商扣了10万块 发票开了100万 付款90万 这个怎么入账
老师好 公司和供应商签了100万的合同 但是做出来的东西不满意 双方协商扣了10万块 发票还是正常开100万 付款90万 这个可以吗 ?
你好老师,我们收到一批已开发票100万的货物,本次货物需要扣款10万,实际支付90万,实操中我应该怎么做分录
请问老师,2024年12月附加税计提少了,这个月补计提时,借,以前年度损益调整科目还是税金及附加?
老师CPA课后老师的语音总结在哪里听
老师,去年银行存款少做了几块钱要怎么办?
老师老板有两个公户一个做账用一个是真实的业务,这样的公司有风险吗?
银行日记账里出现的客户零售零售贷款怎么做账
老师,收到企业账户打款验证费,怎么入账
老师,请问现在公司注册是不是不用设监事了,只要一个股东就可以
本公司是物流公司,与甲方签订了货物运输合同,本公司车辆比较少,大部分找的丙公司为我们运输。那么本公司为甲公司开具的发票品名应为税率6%的“国内货物运输代理服务”还是税率为9%的“运输费”呢?
货拉拉开具的收据可以正常入账吗,能税前扣除吗
新公司税种认定是直接在这里启用就可以了吗,启用日期他默认选的25年1月1号,还有就是怎么申请认定个人所得税
这10万是在货款里面扣的
对的,直接冲减应付账款就可以啊。
是商业折扣不是做到财务费用吧?
您好,咱这种情况是账面挂了,应付100万,协议扣除10万。?
是的,原材料来的时候我们系统挂了100万的应付账款
这种要不然就记入财务费用,要不然就进入营业外收入。
好的老师,如果是商业折扣的话,供应商开的发票是折扣后的,我按发票做账这10万我是要算到原材料里面是吧,原材料单价降低
的,是的,是这样子的。
老师,这10万我能冲减主营业务成本吗?
中间成本肯定是不合适的。
呃,不好意思,上条请忽略,直接冲主业务成本是不合适的。
老师为什么冲减成本不合适呢?问题有点多噢老师
对方是你是给你减免了10万块钱的应付账款,但是你的货物没有减少。
但实际是商业折扣原本就是降低原材料单价,原材料成本加权平均出库成本不就会降低吗?
不对,不对,您这个这么理解,有问题。您这个不属于商业折扣的范畴。是应付账款的免除。之后是您在采购的时候按照90入账,按照90开票。