期初贷方余额是2021年年末的余额是吗 是的话对的
调账可以借本年利润贷库存商品吗
2024年10月缴纳了以前年度税金及滞纳金,怎么做会计分录?在四季度所得税申报表中要不要把滞纳金调整出来
某产品全年产强为7200件,该产品的单件库存费用为50元/年,每一次的换产费用为800元,试计算该产品的经济批量,并计算其生产间隔期。(假设全年为360天
初会报名我是专科大数据与会计,报名所学专业有会计学,财务管理,其他我应该选哪个
大数据与会计选会计学还是其他
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
是的,2021年期末余额,2022年期初余额,是原来计提未实际发生的金额对吧,今年发生了710元,只是冲减了应付职工福利,贷银行存款。请问老师这个需要看看以前年度是否做过调增处理吗?
对的 是的需要看下的
请问老师,如果以前年度调增处理过,本期发生也不调减了吧。
需要的 今年调减就可以 想当于没发生
老师,本期没有进费用,不用调减的吧?本期发生直接:借应付职工薪酬-职工教育经费 袋 银行存款,没有影响到本期的损益为什么要调减呢。
今年发生了710元,只是冲减了应付职工福利, 那是什么意思
发生福利费,先借应付职工薪酬贷银行存款,年底结转管理费用贷应付职工薪酬
那就是去年的没发生 调增了 今年发生了今年不需要调减
不是去年的,单位当年发生的时候都是每月先走:借 应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。然后年底前再转到费用:借:管理费用-福利费,贷:应付职工福利-福利费。就是这样反着做的。因此导致的。
你好,那你不对呀,你去年不需要调增的。
你去年没有多抵扣,为什么要调增?
不是调增,领导让我做平,说是这个应付职工薪酬-福利费期末借方应该为0
没有纳税条到你账上记提上就可以的,实际有发生得有发票。
没有纳税调增 你账上记提上就可以的,需要有发票。
有发票的,我直接:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费就平了对吧?
对的,是的,是这么做的。