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你好老师!我公司2022年9月开出了一张专用发票,到今年的三月份对方说他们给的公司税号错了,让我们公司重开,但是对方公司以别的公司名称抵扣了!红字发票公司名称不符,这种情况咋处理

2023-04-22 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-22 18:11

需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

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需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
2023-04-22
您好,让负责这个业务的同事跟供应商联系一下,发票联丢了写个说明也是可以红冲的
2024-07-03
你好; 你要找对方财务沟通了。 如果不打算投诉 ;那么只能去沟通;找对方老板或者管理人员去协调处理的
2022-04-01
不可以的,需要重新开红字信息表。
2021-10-28
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
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