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Q

老师,如果当月我收到的发票,做账了,但是没有进行勾选认证,可行?我留着下个月进行勾选,可行?

2023-04-20 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-20 13:12

可以的,可以这么做的。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:16

老师,我们付厂房租金是一个季度付一次,当月对方也把票开过来了。那我这边怎么进行账务处理呢?这房租是3月付的,发票也是3月开过来的。但是我们付的是7月-9月,这3个月的租金。前面3月-6月是免租的。我这账务处理怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:17

借预付账款,贷银行 然后七月份开始分摊,借管理费用等 贷预付账款。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:18

租金是3月付的,发票也是3月开进来的。我怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:21

不可以分摊的,因为你从7月才开始 根据权责发生制,它属于七到九月份的,在七到九月份才能分摊。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:22

也就是这房租的发票,我先不入账,对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:24

对的,是的,是这个意思的。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:27

7月份我怎么进行分摊呢?3个月的发票开一起的。

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:36

你好,789开始一个月分别发票的金额/3

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:41

发票3个月的租金是300303,是7月-9月,3个月的租金。我7月开始进行分摊,咋分呢?

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:46

一个月的租金是十万多吗?

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:46

是的,老师。

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:53

你好,借管理费用,贷预付账款100101。七月份开始每个月都做这个,做到九月。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 13:54

我们有生产部门呢。全部放在管理费用吗?

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齐红老师 解答 2023-04-20 14:01

你好,借管理费用,制造费用,等 贷预付账款100101 按部门分摊

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齐红老师 解答 2023-04-20 14:01

分不出来的,可以根据面积分摊。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 14:11

老师,我在问下我们前期都是装修,然后支付的装修费如何做账呢

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齐红老师 解答 2023-04-20 14:15

你好,租金金额大吗?金额大的借长期待摊费用,贷银行 完工次月开始分摊,也是根据收益部门来。

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快账用户9352 追问 2023-04-20 14:16

装修费315万,前期先付款,等完后,对方在开发票。整个账务处理,麻烦老师替我写下吧

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齐红老师 解答 2023-04-20 14:18

借管理费用或者是指导费用带长期待摊费用,加上上面的就是完整的,还有其他的吗?

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可以的,可以这么做的。
2023-04-20
您好,您当月打算抵扣的话,那么再每月截止申报日前勾选(基本上是下月的15号之前)。 如果当月没有销项税,那么您1.可以选择认证,做进项税额留底。2.不抵扣。 通行费可以抵扣,但是必须是公司的抬头才是可以的
2021-05-26
你好,没有问题,可以留着下月认证抵扣。
2024-06-10
您好,这个是可以的噶
2022-05-30
可以等到有销项再勾选的
2023-02-28
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