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(5)当月销售产品一批,价格表上价款为100000元(不含税),给客户5%的折扣销售,该批货物适用的增值税率为13%。在货物发出时,开具增值税专用发票,将销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。包装物单独计价,开出的增值税专用发票上列明包装物不含税销售价款为1000元,增值税率13%。货款于当月15日由当地银行转来。(6)上月销售一批商品给乙公司,取得收入90400元(含税,增值稅税率13%)。发出商品后按正常情况己确认收入,并结转成本60000元。该笔货款已经如数收到。本月19日,因产品质量问题,该批销售商品被退回(7)本月将一批自产产品通过政府部门向灾区捐赠,成本9000元,市场不含增值税价12000元;将一批外购产品通过政府部门向灾区捐赠,外购价格为20000元、(8〉企业出售一台己经使用过的生产设备,含税购买价为11.3万元,已提折1日1万元,但未计提资产减值准备。该固定资产取得时,其进项税额1.3万元已记入“应交税费一一应交增值税进项税额y,出售时收到价款9万元。求会计分录

2023-04-20 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-20 10:31

5借银行存款107350 贷主营业务收入95000 应交税费应交增值税销项税12350

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齐红老师 解答 2023-04-20 10:32

6借主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税10400 贷银行存款90400 借主营业务成本-60000 借库存商品60000

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齐红老师 解答 2023-04-20 10:32

7借营业外支出10560 贷库存商品9000 应交税费应交增值税销项税1560

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