咨询
Q

供电局多少了我们的电费,但是他们多收的费费没有退回给我们,而是预存在我们电网扣费账户用来扣缴下个月的电费。 1、请问预存电费的会计分录怎么做? 2、下个月产生电费抵消预存电费的会计分录怎么做?

2023-04-18 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 17:46

借预付账款贷银行存款 借管理费用等贷预付账款

头像
快账用户6434 追问 2023-04-18 17:48

老师,贷方不是银行存款呢?

头像
齐红老师 解答 2023-04-18 17:51

你好,那你们支付的怎么做的。

头像
快账用户6434 追问 2023-04-18 17:54

这个多付的钱是前几个月就付了的,我们容改需,实际不用这么付这么多钱的,所以现在发现多付了,我就不知道怎么做账了

头像
齐红老师 解答 2023-04-18 17:55

你当时支付的怎么做的?直接做了费用吗?

头像
快账用户6434 追问 2023-04-18 17:59

是的,支付时:借应付账款 贷银行存款 收到发票时:借其他业务成本 贷应付账款

头像
快账用户6434 追问 2023-04-18 18:00

当时多少了的费用发票也已经开具了的,所以下个月是直接用预存款抵消电费,但是没有发票了

头像
齐红老师 解答 2023-04-18 18:01

你好,那现在借应付账款贷其他业务成本 你在消费了之后,再做借其他业务成本,再应付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预付账款贷银行存款 借管理费用等贷预付账款
2023-04-18
你好 原来记费用的冲费用   借预付,贷银行  多的费用也冲了 
2023-04-14
你好 ;    1 你们代缴电费赚取差价吗 。  你们涉及开票不2.      借预付账款贷银行存款   3;      要看你是否开票给客户才能判断分录   
2021-09-13
你好,需要的直接不用做账,借其他应收款贷银行存款,不用做费用。
2021-11-09
1. 可以,2 这个收取全额这个金额,是做应收,这个倒推含税/1.13这个是你收入,2 做借主营业务成本,进项税额 贷应付账款等 开出借应收贷主营业务收入  销项税额 
2021-01-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×