咨询
Q

请问正在电商行业的老师吗?(不是的话请暂时不要回答,谢谢,按自己的理解也暂时不要回答哦,正在做电商行业的回答,谢谢)

2023-04-17 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 20:33

您好,我是电商行业,公司有自己的销售平台

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 21:36

老师,您好!我想请问电商企业实际确认收入是收到钱确认收入还是发货的时候确认收入呢?具体每月是需要导出哪些报表进行匹配呢?比如订单账单,结算账单等等

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 21:48

您好,我们电商税务局太好查了,发货就确认收入哈,月末把未开票的销售单都申报未开票收入缴增值税,账上也是计这笔未开票收入和销项税,下月初这笔分录冲回,下月底又是把截止到月底未开票销售单都申报未开票收入(上月的那个未开票收入要减掉,本月未开票-上月未开票是负都没有关系 的,放心,这是我专管员要求我们这样的,这是最正规的操作) 2.我是导出销售单(已开票   未开票   已付款   未付款)还有客户的在商场上的余额去核对财务系统的应收账款

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 21:50

请问您会用到发出商品这个科目吗?,发货的时候,借:发出商品贷:库存商品

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 21:50

感谢感谢

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 21:50

说的很详细,感谢

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 21:53

确认收入,是不是需要扣除售后金额,那扣除的售后金额做什么处理?售后金额包含仅退款,退货退款,还有退部分款的等

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 21:58

您好,我没有用发出商品,因为商城销售,销售单开出明天就送到客户店里了。 2.我们的收入是折扣后的金额,开票也是折后价,比如客户满1000减了10元,我开票就是990元了。 3.仅退款的我们客服会下一个无商品的空销售单,退货退款就正常开退货单,退部分款就是哪个商品退了开哪个商品的退货单。我们销售的东西太小,退货我们不开红票的,金额直接减了,发票开折扣发票

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:02

那退货这块怎么做处理呢?退货的不开红票可以直接冲减收入和成本吗

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:02

就是账务上,退货的退款的您是怎么处理的呢

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 22:07

您好,退货的不开红票,我从下月开票了减了这个金额,账上是看不出来我冲减收入了,我入账是根据发票的 2.这月销售并开票100,退货了10,下月销售80,我就开票70,客户付款也是根据发票付的,账是平的,客户的账也是对的

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:12

那我是不是可以理解为,订单金额直接扣除售后金额来确认收入,然后这个售后金额不做处理,下月直接扣除即可

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 22:18

您好,我们是这样处理的,我们客户也接受,我们买的小东西,10万个商品,开红票太难了

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:22

我觉得这样很好,正常情况退货必须开具红票吗?每月有开票的收入和未开票收入,大部分是未开票收入,那么这个售后金额,可以计入未开票收入去调节吗?

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:28

有一个点我不太明白,想请教一下您,其实确认收入的时候,我已经扣除了售后金额,为什么售后金额在下个月还需要再扣除一次

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 22:29

您好,是的,正确退货要开红票,客户嫌烦,我们也怕麻烦,每月开票5000张,再开红票要疯了。  我们就是在未开票收入里调节的

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:36

请问一下,做冲减收入是不是需要开具红票,才能做冲减这笔分录

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 22:42

您好,是的,要开红票。我没开红票有个原因是都是客户下月还会买,下月买大于这次退,我就开差额发票

头像
快账用户2006 追问 2023-04-17 22:44

再次感谢

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 22:45

您太客气了,亲爱的,祝您工作生活愉快,如果有帮助到您,请帮我五星好评哦,谢谢善良的朋友

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,我是电商行业,公司有自己的销售平台
2023-04-17
同学,你好 具体什么问题呢??可以直接提出问题
2023-04-17
你好,这个酒是拿来销售的吗?
2023-04-11
你好,免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额%2B当期应纳税额)÷(当期应税销售额%2B当期免抵退税销售额),需要加上免抵税额。因为免抵税额就是出口应退税额抵顶内销税额的部分。
2023-06-16
你好,是否加上税,就需要看双方协商的结果,没有统一规定的。
2023-06-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×