您好,我是电商行业,公司有自己的销售平台
#提问#请问老师小区物业公司上个月发生一笔电梯检验款16800,款已付,发票至现在未到,当时咨询两个老师做账回答的不一样,一个是借预付账款,贷银行存款,一个是借应收账款,贷银行存款,我做分录是后面这个,老师我总感觉记这个应收账款怪怪的,请问老师这样记对吗?谢谢,请老师指导最正确的,谢谢
2022年8月与2021年8月同比,与2022年7月环比增长率分别应为多少呢?注意是有正负数的,麻烦写下计算过程和结果,回复前请看下自己说的答案,因为有不负责任的老师给的答案笑掉大牙,要不然就不要接这个问题了,浪费我时间!回答错误的话就给差评!谢谢!
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了 谢谢
请问,我们是电商行业,我们老板自己拿钱给员工在商铺买酒回来,销售怎么做账?我们每个月时不时买点回来!月底结转给厂家 备注:需要郭老师解答
请问有电商行业经验的老师吗?(不是电商行业的暂时不要回答哈,谢谢)
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
老师,您好!我想请问电商企业实际确认收入是收到钱确认收入还是发货的时候确认收入呢?具体每月是需要导出哪些报表进行匹配呢?比如订单账单,结算账单等等
您好,我们电商税务局太好查了,发货就确认收入哈,月末把未开票的销售单都申报未开票收入缴增值税,账上也是计这笔未开票收入和销项税,下月初这笔分录冲回,下月底又是把截止到月底未开票销售单都申报未开票收入(上月的那个未开票收入要减掉,本月未开票-上月未开票是负都没有关系 的,放心,这是我专管员要求我们这样的,这是最正规的操作) 2.我是导出销售单(已开票 未开票 已付款 未付款)还有客户的在商场上的余额去核对财务系统的应收账款
请问您会用到发出商品这个科目吗?,发货的时候,借:发出商品贷:库存商品
感谢感谢
说的很详细,感谢
确认收入,是不是需要扣除售后金额,那扣除的售后金额做什么处理?售后金额包含仅退款,退货退款,还有退部分款的等
您好,我没有用发出商品,因为商城销售,销售单开出明天就送到客户店里了。 2.我们的收入是折扣后的金额,开票也是折后价,比如客户满1000减了10元,我开票就是990元了。 3.仅退款的我们客服会下一个无商品的空销售单,退货退款就正常开退货单,退部分款就是哪个商品退了开哪个商品的退货单。我们销售的东西太小,退货我们不开红票的,金额直接减了,发票开折扣发票
那退货这块怎么做处理呢?退货的不开红票可以直接冲减收入和成本吗
就是账务上,退货的退款的您是怎么处理的呢
您好,退货的不开红票,我从下月开票了减了这个金额,账上是看不出来我冲减收入了,我入账是根据发票的 2.这月销售并开票100,退货了10,下月销售80,我就开票70,客户付款也是根据发票付的,账是平的,客户的账也是对的
那我是不是可以理解为,订单金额直接扣除售后金额来确认收入,然后这个售后金额不做处理,下月直接扣除即可
您好,我们是这样处理的,我们客户也接受,我们买的小东西,10万个商品,开红票太难了
我觉得这样很好,正常情况退货必须开具红票吗?每月有开票的收入和未开票收入,大部分是未开票收入,那么这个售后金额,可以计入未开票收入去调节吗?
有一个点我不太明白,想请教一下您,其实确认收入的时候,我已经扣除了售后金额,为什么售后金额在下个月还需要再扣除一次
您好,是的,正确退货要开红票,客户嫌烦,我们也怕麻烦,每月开票5000张,再开红票要疯了。 我们就是在未开票收入里调节的
请问一下,做冲减收入是不是需要开具红票,才能做冲减这笔分录
您好,是的,要开红票。我没开红票有个原因是都是客户下月还会买,下月买大于这次退,我就开差额发票
再次感谢
您太客气了,亲爱的,祝您工作生活愉快,如果有帮助到您,请帮我五星好评哦,谢谢善良的朋友