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研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了

2023-04-17 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 20:16

你好,这个材料确实是购进了,只是没有取得发票吗?  

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:22

是的 要是下个月收到发票做什么凭证

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:23

你好,可以做无票购进材料分录 借:原材料,贷:应付账款—暂估 然后根据领用情况,做相应的分录  要是下个月收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做材料购进的分录 

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:25

不是 我问的是我这个月要做研发费用是要进管理费用的 我问的是 要做预付账款吗

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:28

老师你到底能不能讲明白

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:34

你好,付款了还没有取得发票,是要做  预付账款  处理的

你好,付款了还没有取得发票,是要做  预付账款  处理的
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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:34

我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出 你做个借研发支出贷银行存款 这能对吗!!

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:34

我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:36

我就是说 月末我必须要做管理费用 但是没收到发票 问你下个月收到怎么处理 听明白了吗

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:36

你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:39

我的意思是 我月末必须要做管理费用 不管收没收到发票 是要必须做管理费用 我问你 对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:39

你好,这个研发支出,是费用化的支出? 

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:40

对呀  你才知道吗

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:40

你好,是费用化的支出,就需要结转到管理费用的 

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快账用户4124 追问 2023-04-17 20:43

你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款 我问你 管理费用就月末加上就行了嘛? 剩余的凭证 就是你说的这个就行了嘛?

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:46

你好,是的,是这样的

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