当时你们是不是买了数字货币 当时购买的分录怎么做的?
老师您好,公司10月收到36000美元后没有结汇,就存放在美元账户里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬结汇一部分,美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币,对公账户维护费是12.89美元,11月24日给外汇个人账户(发工资)付款付了48000美元,现在账户余额是2000美元,请问收到外汇美元时,入到应收账款时是否是以人民币入账的,请问老师这样会计分录如何做,第一次做外汇不太懂,求指教,如何做
我公司在同一银行有几个账户,有一个基本户和FT账户,每次付外汇要先从基本户上转到FT账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去,比如我们公司想付1万美元到国外公司,当时汇率是6.3,就要先从基本户63000元转到FT人民币账户上,银行再从FT人民币账户换成1万美元,打入美元FT账户中,再从美元FT账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元(从基本户转入FT人民币账户),而且FT人民币账户上也有回单63000元,同时FT人民币账户换成1万美元,打入FT美元账户也有回单。请问老师这里3个问题,1基本户转给FT人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢?2当我们FT人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录?3把63000换成1美元付到FT美元账户上收到付款回单怎么做分录。
甲公司以人民币作为记账本位币,其外币交易采用交易日即期汇率折算,按月计算汇兑损益。甲公司在银行开设欧元账户。甲公司有关外币账户2021年11月31日的余额如下表所示:项目外币账户余额(欧元)汇率人民币账户余额(人民币元)银行存款700009.55668500应收账款600009.55573000应付账款1100009.550505002021年12月31日,即期汇率为1欧元=9.64人民币元。甲公司2021年12月份发生的有关外币交易或事项如下。(本题10分)(1)根据以下经济业务,编制会计分录。①12月5日,以人民币向银行买入30000欧元。当日即期汇率为1欧元=9.69人民币元,当日银行卖出价为1欧元=9.75人民币元。②12月12日,从国外购入一批原材料,总价款为25000欧元。该原材料已验收入库,货款尚未支付。当日即期汇率为1欧元=9.64人民币元。另外,以银行存款支付该原材料的进口关税24100人民币元,增值税31330人民币元。③12月16日,出口销售一批商品,销售价款为50000欧元,货款尚未收到
请问一下老师,我们公司有一个美元账户,收到一万美元在美元账户上,没有转入到基本户,请问月末终了做账时,美元账户上我们的一万美元,该如何做账呢?是要换成人民币显示在记账凭证吗?还是可以就挂着:银行存款~美元账户1万美元,应收账款~国外公司1万美元,还是做记账凭证时,换算成人民币来显示做账呢?汇率是7.12
甲股份有限公司(本题下称“甲公司”)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%。 甲公司以人民币作为记账本位币,外币业务采用交易发生日的即期汇率折算,按月计算汇兑损益。 详细内容在图片里面
个人的车租给企业开什么发票?全部税率加起来有多少?涉及哪些税??2025年广东惠州。
酒店24年装修,24年六月投入使用。装修材料款等计入成本和长期待摊费用500万,又部分供应商装修货款未支付也未开票挂帐。今年4月发现部分装修费用需要计入房产原值,其中包括未开票挂帐的内容。 问题1、需要计入房产原值,但已经记入成本和长期待摊费用的装修款部分,如何账务处理? 2、需要计入房产原值但未开票的装修内容,需要暂估入帐吗?暂估不准确怎么办?
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给我们,所以不知道对方开票了,但是肯定入不了账,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
之前会计没有录入固定资产信息,在进行固定资产录入,有个资产已经提完这折旧还有残值,使用状态类别要怎么选择
研发部门在外面餐费计入研发费用里面人工费吗
老师我填5080表的长期待摊费用,我给您发的截图,怎么取数填写呢
挖矿填海的工程用什么科目,有什么税
跟老板换现金,要做哪个科目
出口,合同和发票品名很多,规格发票没有写,报关的时候可以把全部的品名开成一条吗
职工薪酬支出及纳税调整明细表,里面的工会经费支出是上交税务局的工会经费吗
我们没有购买,是银行自己弄的,只有一块钱
也没有说其它,只标注数字人民币兑出
借银行存款,贷营业外收入。
问题是现在是支出一元,那是不是记为:借:营业外支出 贷:银行存款
以后不退的可以的。
这个真不知道会不会退回哦 那如果会退回,是不是记入其他应收款里?
对的,是的,如果能退回的话,就做其他应收款,如果你不确定的话,你可以先挂着科目,后期再不退的话,你就把它再结转到营业外支出
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。