对的,是的,是一样的。
建筑装饰工程公司,老板为了不交工人社保,都是现金结算,现在找了家建筑劳务公司开3%的专票(建筑服务*劳务费),开劳务费的工程名称,地址都是有真实合同的,由劳务公司再转给我们提供的工人的打款信息,请问老师,这个是虚开吗?如果可以的话,我们要和建筑劳务公司签什么合同?
你好老师 我想问一下我们是建筑劳务公司,按项目结算,每个项目也都有合同,我们总公司是供料的,分公司是施工的,两个公司是独立核算的,现在我们的甲方把一些总公司只负责供料不负责施工的项目运杂费的款打到我们分公司,也就是说我收到这笔款需要给他开发票,但分公司也不做这个工地,这种情况的收入账务我需要怎么处理啊?
老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
老师,我建筑公司总承包,我公司承接个项目,开始的施工合同是跟总公司签定的。这结算了。当地政府要求在那开个分公司才给结算。合同是总公司签的,分公司提供的发票,再签什么合同?请给个模板,谢谢。
老师,建筑公司,项目完工了,付供应商的材料、机械,月底都办理了月结,现在完工了是不是要办理个总的结算单呀?闭合合同
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
是不是每个项目完工了,对供应商的都要弄个结算书呀?我知道我们项目完工了,办理了结算书了,才给甲方开票回工程款,没听过对供应商也要办理结算书,老板 要求的又不能不做,老师有什么好的方法,说服老板只要办理只要弄个总的结算单就可以了,不需要办理结算书。
这个不一定完工,完工了一半也可以的,有了完工进度就可以结算。