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老师,小规模纳税人收到个税返还。是不是借:银行存款225.77贷:营业外收入223.53应交税费应交增值税2.24

2023-04-11 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:38

你好同学,是这样的,同学

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快账用户1679 追问 2023-04-11 15:41

老师,这个营业外收入也要和无票收入➕一起,填写在增值税无票收入那一栏吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:42

恩恩,是的,填入无票收入中

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快账用户1679 追问 2023-04-11 15:56

老师,增值税申报表里面我把无票收入不含税销售额填进第9.10行,17.18是9.10✖️3%对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:04

嗯嗯是的,同学,对应减免额填入附表中

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快账用户1679 追问 2023-04-11 16:07

老师,我想问的是无票收入做账计算的应交增值税按照1%计税的,可是增值税申报系统里面17.18是按照无票不含税收入✖️3号算的,这个差额,我需要做账吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:07

不需要的,同学,在申报表减免税额直接填入就可以

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快账用户1679 追问 2023-04-11 16:09

老师,减免税申报表,不是填写专票不含税销售额✖️2%吗?无票收入的2%需要吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:20

嗯嗯同学,也是需要的呢

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快账用户1679 追问 2023-04-11 16:21

老师,无票收入✖️2%填进减免税申报表,最后应纳税就不对了呀?

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:23

无票收入✖️2%填进减免税申报表,对应申报表中的本期减征额

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快账用户1679 追问 2023-04-11 16:29

老师,您看我填写的对吗?

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快账用户1679 追问 2023-04-11 16:29

老师,您看我填写的对吗?

老师,您看我填写的对吗?
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齐红老师 解答 2023-04-11 18:45

嗯嗯同学,按季度申报的话,是这样的

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