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老师上一年度的管理费用,业务招待费我不想做汇算清缴时纳税调增,我可不可以今年用以前年度损益调整做凭证给他调整过来,给他冲出来呢

2023-04-11 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 12:48

你好,不可以的,因为你今年做1000年做损益调整,你去年还是做抵扣了。

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你好,不可以的,因为你今年做1000年做损益调整,你去年还是做抵扣了。
2023-04-11
你好,这笔以前年度损益调整,需要从2023年的报表期初数调整,如果已经调整报表了,就不用再做调整报表。
2024-04-16
你好,想税前扣除上年又没有做,需要去纳税调减,不是纳税调增,是纳税调整表扣除下面其他30栏,账载金额为0 税收金额为你这个金额,纳税调减
2021-07-03
您好。是需要填写的,即视同20年收到,不能计入21年费用
2021-07-03
调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他
2022-04-21
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职称:注册会计师,税务师

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