双方都要交印花税的哈
老师,我在申请营业执照,给我反馈的意见提示这个,但是逗号以前的不太明白
老师,3月份红冲了以前年度的一张销售发票,第一季度收入是负数,怎么做账,所得税申报表怎么填写?
老师,今年第一个季度没有收入,我的固定资产以前都是作为成本填报的,这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗?还是只能作为管理费用
请问老师,单位生产熟食的,用不好的原料做成的,就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的,所以库存商品的金额大,但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴,视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢?
老师,经协商,我提前支付了人工费,对方才开始施工,完事后,结算单上的结算日期是填我提前支付那天的日期,还是竣工后,验收的日期填啊。
您好,老师,我们有俩家商贸公司,A公司进了一批货,但是因为业务调整,这批货最终在B公司销售了,想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适?还有没有其他更合适的处理方式?
老师,个体户每个月需要提交哪些税,经营所得是每个季度都要提交的吗
老师好,请问结转的成本可以大于收入吗
老师您好:小规模纳税人季度专票15.54万,普票19.71万,普票这部分免税吗
老师报第一季度企业所得税的时候,必须要把汇算清缴做了吗?
按照技术合同交纳印花税?
是的,按照技术合同交纳印花税
信息服务费需要交纳印花税吗?
这个不需要交印花税的
2022年11和12月份给开的技术服务费和软件服务费发票,2022年第四季度没有申报印花税,可以在2023年第一季度将这部分申报上印花税吗?
嗯嗯,可以补申报的哈
我是修改第四季度的申报表,还是在2023年第一季度按照税款所属期是2023.01.01-2023.03.31这个期间进行上报2022年11-12月份的技术服务费和软件服务费?
你修改所属期期间是上年的就对了
这样申报会有一部分滞纳金吧?
可能会产生滞纳金的哈,再交也不多的
税款所属期的起止时间不能修改,是不是只能更正原先的申报表了?
是的,只能更正原来的申报表,