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老师好,3月开320万的专用发票 ,已交增值税181122元。对方没钱付,我们收回了发票,4月开具红字发票,但是4月销项税额只有10万元,那5月可以继续抵减吗

2023-04-10 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 15:33

你好,这个是需要税务局申请退税的。

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相关问题讨论
你好,这个是需要税务局申请退税的。
2023-04-10
您好,需要转出的,开了红字信息表就要转出 但之后尽快敦促对方开具红字发票
2021-06-05
你好,可以抵扣以前的不能退税。
2024-10-23
同学你好 开具了发票了的 就需要报增值税的收入
2020-12-08
你好  是的 你们要补税其中的4个点的差价部分给税务局即可  
2021-07-05
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职称:注册会计师,税务师

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