借应收账款贷主营业务收入。应交税费应交增值税。
个人在异地做工需要代开普票要什么手续
向银行借入为期3个月的临时借款240000元,存入银行,年利率为5%,利息按季度支付,分月计提。
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。
公司对外销售产品售价140万,税率13%,公司收到一张商业承兑汇票。
没什么问题,谢谢啦,嗯
利率上升,股票价格为什么下跌了
利率上升股票价格为什么下跌?
请问我们公司签的土地流转合同要缴印花税不,
老师,我今天发现从23年开始的季度利润表都填错了,我从2025年的第4季度利润表开始更正财务报表,数字到后面改不动,老自动算,我是不是应该从错的那张季度利润表开始更正啊?
那这种需不需要几天成本能
比如说我应收账款收回了,我要把这笔钱,发给合伙人又怎么做账呢
你好,确认收入的同时需要结转成本。 要是有利润了,就是可以分红给合伙人。
怎么结转成本呢?如果有利润分红的分录怎么做呢
借主营业务成本贷劳务成本。借未分配利润贷应付股利借应付股利贷银行存款。
那这个成本是按照什么标准来计算的呢?
你好,成本是按照实际发生。
比如车的加油费,维修费,保险费。司机的工资等等。
这些都要发票对不对
司机就是合伙人,不发工资,就是分红
员工工资不用发票其他的 员工工资不用发票,其他的都要发票。
需要是股东才是分红的。
那我之前,做的是, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费,应交增值税 结转成本,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬_工资 发放的时候,借:应付职工薪酬_工资 贷:银行存款
这样做对不对
这样做就会容易收入和成本不配比。建议发生工资等的时候,借方用劳务成本,然后有收入的时候,再把这个劳务成本结转到主营业务成本。
以前就这样做了也行,不用改也行,后面的再按正确处理就行。
明天听的很明白
不清楚的问题,具体追问就行。
发生工资的时候,借劳务成本,贷方写什么呢
你好 员工工资,贷应付职工薪酬
是计提的时候,借劳务成本,贷应付职工薪酬_工资,结转成本,借主营业务成本,贷劳务成本,这样做吗
是的,这样处理非常完美正确。