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6月2日,企业购入材料,价款为100,000元,增值税(进项税额)13,000元。用商业汇票支付。对方代垫运费5,000元,用银行存款支付,但材料尚在途中。6月6日,材料到达,验收入库。商业汇票到期,用银行存款支付。要求:写出购入材料、验收入库及汇票到期支付时的会计分录。

2023-04-10 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 10:14

你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款,应付票据 借:原材料,贷:在途物资 借:应付票据,  贷:银行存款

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同学你好 购入材料时 借:原材料 10万 应交税费-应交增值税(进项税额) 1.3万 贷:应付票据
2023-04-10
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款,应付票据 借:原材料,贷:在途物资 借:应付票据,  贷:银行存款
2023-04-10
借在途物资105000 应交税费,应交增值税进项13000, 贷应付票据
2023-04-10
(1)原材料已验收入库,款项也已支付。 借 原材料10000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷 应付账款11300 (2)款项已经支付,但材料尚在运输途中。 借 材料采购10000 借 应交税费-应交增 ①6月15日,支付款项。 借 应付账款11300 贷 银行存款11300 ②6月20日,材料运抵企业并验收入库。 借 原材料10000 贷 材料采购10000 (3)材料已验收入库,但发票账单尚未到达企业。 ①6月22日,材料运抵企业并验收入库,但发票尚未到达。借 原材料10000 贷 应付账款-暂估应付账款10000 ②6月28日,发票账单到达企业,支付货款。 借 应付账款-暂估应付账款10000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷 银行存款11300
2022-03-27
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-01
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