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老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,

2023-04-06 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 15:25

你好,学员,按照差额来征税,适用简易计税

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快账用户1495 追问 2023-04-06 15:26

老师你看上面我发的中间没有收入,就是没有差额,我不知道怎么申报,因为我收园区的钱我开增值税专用发票了

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齐红老师 解答 2023-04-06 15:27

你好,那你都开了专票就要按期申报增值税了

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快账用户1495 追问 2023-04-06 15:28

简易计税

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齐红老师 解答 2023-04-06 15:31

简易计税开了专票也要缴税的,对方给你的专票是不能抵扣的

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