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老师,给员工补交了3年社保,这个怎么做账呀

2023-04-06 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 09:00

学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户9453 追问 2023-04-06 09:09

老师我不想建以前年度损益调整呢 直接做一笔借:未分配利润贷银存可以吗

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齐红老师 解答 2023-04-06 09:15

你好,可以的, 没问题

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学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-04-06
同学你好 你们有计提吗
2021-02-21
直接计入营业外支出-其他支出
2024-10-14
你好,都是单位负担的? 
2022-01-10
您好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2021-03-19
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