您好,因为对方多付了,你还没冲掉的意思
你好,应收账款科目余额表期未有借方余额290000,有贷方余额37200,预收账款期未余额为零,资产负债表重组后,资产负债表应收账款期未数是怎么计算的呢
科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万
科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万。
老师,其他应收款期末余额在贷方,我在填资产负债表的时候是在其他应收款那填负数吗?
资产负债表里应付账款和应收账款期末余额是负数是什么意思?
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不能一一列举设置,麻烦老师指导一下怎么设置二级科目?能不能只设置一个二级科目就行,主要货品太多没法细分,老师可以列举一些比较常见大类给我们参考吗?谢谢
老师,计入工程成本没有发票要调增主营业务成本,汇算清缴应填写哪一栏?
公司注销补缴的工伤报销费用和滞纳金,我怎么做账
老师,2022年12月小规模纳税人享受增值税什么优惠政策呢?
老师,汇算清缴的职工薪酬工资跟个税的不一致,差点,可以吗,账上多,个税申报的少
给农民工代发工资,需要缴纳个税吗?还是直接做个工资表可以抵成本
老师,向银行借款的合同,交印花税吗?合同金额3000万,税率多少,怎么算
老师,是审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务么?
老师增值税是拿销项税额减去进项税额就是实际要交的增值税吗?
请问给股东分配利润是根据什么分配的,账上跟股东有挂账应该怎么处理
老师帮我看看这里面的负数都代表什么?
你这样做,就不会有这种情况了
借:银行存款
贷:预收账款
现在要不要调整 这个银行及预收了?
调下,先把前面的那笔冲掉,再做这笔就可以了
负债加所有者权益期末也是负数 那个也需要调整么?
负债这方面又是什么引起的了
应该是其他应付那块
你这个又是怎么做账了,你查下这个明细账
支付个人劳务 发票未到 接其他付 贷银行
借:预付账款
贷:银行存款
法人代付的借费用贷其他付 可以不?
这个是可以的,这个这样做是对的