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甲公司为增值税一般纳税人,本年3月购入一批原材料,取得的增值税专用发票注明价款10000元、增值税额1300元,款项已通过银行转账方式支付。甲公司取得的增值税专用发票本年6月符合抵扣规定。本年8月将该批外购原材料的10%用于职工福利。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。

2023-04-04 16:57
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2023-04-04 16:58

同学你好 稍等一下 借原材; 借进项 贷银行存款

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同学你好 稍等一下 借原材; 借进项 贷银行存款
2023-04-04
借原材料103000, 应交税费,应交增值税进项13270,贷银行存款。
2023-06-16
你好,(1)分录借:固定资产1000                            应交税费-应交增值税-进项税90            贷;银行存款1090 (2)借:固定资产200        原材料 100 应交税费-应交增值税-进项税39 贷:实收资本260    资本公积79
2022-11-07
你好 借:原材料 100000%2B3000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)13000%2B270,   贷:银行存款100000%2B13000%2B3000%2B270
2023-06-18
您好 借:原材料1000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 130000 贷:实收资本1130000
2023-06-16
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