本期发生额填写进项税额*10%,本期调减金额是你进项转出的金额*10%。
增值税纳税申报标附表4 一般项目加计抵减计算中的本期发生额和本期调减额 如何填写 请老师举例说明
增值税申报表附表四一般项目加计抵减额计算,系统自动填数据4405.04元,但是本期增值税进项税额是3260.53元。适用15%加计抵减。这个是怎么算的?
老师好,问一下,一般纳税人增值税附表四,加计递减情况,本期发生额怎么计算的?
老师,我们是去年6月变为一般纳税人,现在税局说我们符合一般项目加计抵减额计算,这个本期发生额怎么计算?是用本月的进项*10%,还是用去年的累计进项*10%
填写服务类公司一般纳税人一般项目加计抵减额计算报表,当月申报抵扣进项税额合计数为30000,是不是就在本期发生额里填3000就可以了?
老师,那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本,就会出现成本倒挂,那是不是可以先都计入原材料,然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本,也不用附附件啊
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
未拿毕业证的员工,公司可以买社保吗
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
老师我公司处置转让了 外购公司的股份,实收资本时前法人实缴的 现在我公司转让股份税务局要求提供实缴银行回单 直接给他之前实缴的就可以吗
老师给对方采购的回扣,对方开13个点的专票,可以开什么类目给我们?
一般纳税人销售自己使用过的二手车辆,需要开具几个点的发票,购进时没有抵扣增值税
再问一下老师,普通合伙人是绝对禁止竞业的对吧!这是针对执行合伙事务的合伙人还是全部普通合伙人
小规模1季度销项发票60万,二季度作废1季度30万开具160万,一月份的增值税是不能退吗,那我二季度重开的30万怎么填列不用交160万增值税
老师当月无收入不结转成本,那后面有收入的时候成本是按收入的百分比结转吗?结转的时候原始凭证附什么