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您好,我公司为房地产开发企业一般纳税人,因之前有按法规预交3%的增值税,后又申请了留抵退税税款590万元,本期开具9个点税率的正式发票,票面金额为6000万左右,产生税额550万左右,,竞拍土地是花费6000万购买政府土地,本期有新收到销售款200万,请问我本期的应交增值税是多少,要怎么填写增值税申报表呢。

2023-04-03 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 23:13

您好!老师正在看题目

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齐红老师 解答 2023-04-03 23:22

您好!预缴填写在表四,土地价款是扣除项,填写表三,留抵退税填写进项税额转出,填表二

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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