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汇算清缴的时候,把去年暂估的成本冲销掉,分录怎么写

2023-04-03 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 07:51

你好,去年做账的时候,你是怎么暂估的?

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快账用户3935 追问 2023-04-03 07:52

借主营业务成本暂估,贷其他应付款

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齐红老师 解答 2023-04-03 07:53

借,其他应付款,贷,以前年度损益调整,借,以前年度损益调整贷,利润分配,未分配利润。

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快账用户3935 追问 2023-04-03 09:03

老师 去年暂估了10万,今年来了8万的发票。我可以这样做吗:借主营业务成本-负数10,贷其他应付款-负数10。借以前年度损益调整2,贷利润分配-未分配利润2

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齐红老师 解答 2023-04-03 09:04

可以,但是发票八万也得做分录

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快账用户3935 追问 2023-04-03 09:06

8万的发票再怎么做账

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齐红老师 解答 2023-04-03 09:07

借主营业务成本 8贷应付账款8

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快账用户3935 追问 2023-04-03 09:21

然后再做这2万的所得税计提,借以前年度损益调整(计提的税金),贷应交税费 所得税

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齐红老师 解答 2023-04-03 09:21

对的,每错就是这么做

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