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案例背景:涉税教学为增值税一般纳税人。202X年XX月发生业务如下:1)本期发生电器产品货物销售销售额3313000.00元,其中开具增值税专用发票销售额1940000.00,其中开具普通发票销售额1148000.00元,未开具发票销售额225000.00元;2)本期提供货物运输服务销售额90000.00元;(开具增值税专用发票)3)本期为其他企业提供电器外观设计服务取得销售额280000.00;(开具增值税普通发票)4)本期共取得增值税专用发票16张(已认证通过):其合计金额3705339.38元,税额423514.62元(注:本小题也可以按原题金额做,掌握计算方法:本期共取得增值税专用发票20张(已认证通过):其合计金额为2695000.00,税额350350.00;)5)本期开票软件升级与维修取得增值税普通发票价税合计金额280.00;6)本期员工宿舍修缮领用前期购进的钢材其价税合计4520.00;(已认证抵扣)要求:计算本期应纳增值税税额,并写出相应3月会计分录。

2023-03-31 21:52
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2023-03-31 21:53

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2023-03-31
你好需要计算做好了给你
2021-07-16
你好同学,稍等回复您
2023-03-09
你好这个题目是完整的吗
2022-07-07
你好,学员,本期增值税金额=280000%2B28500/1.13*0.13%2B45200/1.13*0.13%2B65400*0.09-256000-19200-46350*0.09-4800%2B134400%2B1920
2022-12-12
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