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老师好,请问单位购买比如10个锅送礼,这个是记到福利费还是业务招待费?如果记福利费是不是要让员工合并薪资计税,记业务招待费也是需要计算个税吗?

2023-03-30 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-30 08:09

您好,记业务招待费哈,这是送给客户的吧。一般业务招待费我们工作中不交个税,但是税务要查的话也让我们们去税务大厅去补个税20%。招待费也是要按“偶然所得”申报20%个税,不用拿客户的身份证,直接在大厅做综合申报(我办理过)。

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您好,记业务招待费哈,这是送给客户的吧。一般业务招待费我们工作中不交个税,但是税务要查的话也让我们们去税务大厅去补个税20%。招待费也是要按“偶然所得”申报20%个税,不用拿客户的身份证,直接在大厅做综合申报(我办理过)。
2023-03-30
同学,你好 不用扣个税的
2023-07-21
聚餐费不需要并入工资申报个税
2023-02-02
同学,你好,这个做工人餐费也是做到福利费的。餐费发票是敏感发票。 餐费发票不可能入成本的。做福利费不用计提个税
2020-12-11
您好, 第二种情况需要交个税  不能抵扣进项税额 第一种情况 没有区别都是不能抵扣的 涉及个税
2025-03-19
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