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.8月16日,向润丰商场销售格力变频空调200合,每合售价了-500元,开出增值税专用发票注明:价款70000元,增值税91000元。另开出转账支票支付运费,收到运费增值税专用发票:运费1000元,增值税90元(合同约定,运费由本公司负担)。货款已向银行办托收手续。的会计分录怎么写
8月1,销售自产电脑200台,不含税单价为4000元,同时,应对方要求,为其提供送货服务(公司未设独立运输车队),收取不含税运输费用2000元,开具增值税专用发票,分录怎么写
资料:新利服装厂为增值税一般纳税人,本月有关经济业务如下(1)2日采取托收承付方式销售给明信公司服装500件,每件不含税售价200元,开具增值税专用发票,代垫运输费用1000元,货物已经发出并向银行办妥托收手续。(2)5日销售给某个体工商户服装100件,开具普通发票,金额为16950元,对方以现金支付。(3)8日从万华公司购进300米布料,每米不含税进价50元,取得增值税专用发票,税率13%,运输单位开具的运费普通发票注明运输费用500元,建设基金200元,装卸费100元。全部款项以银行存款支付,布料未到。(4)12日销售服装600件给国贸商都,每件不含税售价200元,给予5%的商业折扣,销售额和折扣额开在同一张增值税专用发票上。货款尚未收到(5)16日接到明信公司通知,本月2日销售的服装50件有质量问题,双方协商折让10%。开具红字增值税专用发票,其余货款收到存入银行(6)18日购进一台不需安装的生产设备,增值税专用发票上注明,价款140000元,税额23800元,设备已到,款项以银行存款支付(7)20日将新试制的服装赠送给客户50件,每件服装成本为600元
随堂练习简答题]东鸿公司202x年12月发生下列业务:(1)销售给凯丰厂甲产品200件,每件售价150元,增值税5100元,款项收到,存入银行;(2)以银行存款支付销售甲产品的广告费7000元(3)销售给东信公司甲产品100件,每件售价150元,增值税2550元,货款和增值税共17550元,收到该厂开出的期限为3个月的商业承兑汇票一张;(4)以现金支付上述销售给东信公司的包装费450元;(5)预收美化公司货款30000元存入银行;(6)销售给开泰公司200件乙产品,每件售价100元,增值税3400元,收到支票一张存入银行;(7)向黄海公司销售丙产品400件,每件25元,增值税1700元,代垫运费300元,款项尚未收到;(8)发出甲产品160件给美化公司,每件150元,增值税4080元,余款退回给美化公司;(9)销售给凯丰厂200件甲产品中,有两件因质量问题退货,用银行存款支付退货款及增值税共计351元;(10)收到黄海公司丙产品货款、增值税及代垫运费17870元;(11)按规定计算出本月应负担的已销产品消费税3600元编制会计分录
(1)2日采取托收承付方式销售给明信公司服装500件,每件不含税售价200元,开具增值税专用发票,代垫运输费用1000元,货物已经发出并向银行办妥托收手续。怎么做会计分录
我们有个在建的水厂项目,完工后是自己公司销售矿泉水,现在还没验收成功,发生的费用那些还是挂在在加工厂,近期买的化验室里面的设备,金额超过一千的我是入了资产,那其他小的那些杂物我要入到哪个科目呀
快手收了税,在个人所得税申请退税,查不到收税金额怎么办
老师,汇算清缴根据哪里的数据,填写
请问老师,无偿提供给台湾公司一台机器,当然没有收汇,这样我采购的进项怎么处理呢?
老师超额累进税率是起征点还是免征额
出口业务,比如,进货100万,税13万 出口征税率13%、出口退税率13% 全部销售完后,销售额120万、税15.6万, 最后实际退多少呢?
老师,婚庆公司注册了个体和公司,因为开发票的比较少,只开发票的走公司,但是个体的成本票也都开到了公司,导致成本费用比较大,这样可以吗?
老师,3月份抵扣勾选不成功不知道,被我手动填数据强制申报了。现在有什么补救的方法吗?可以逾期勾选抵扣吗?
车间安装电表计入什么科目?单价1000元
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗