您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
你好老师,我公司支付的金税盘服务费怎么做账呢,谢谢
老师好!请问支付280元税控服务费的正确会计分录怎么做呢?谢谢老师!
老师,税控盘服务费可减免税款,会计分录怎么做呢,谢谢
老师,支付280元税控盘费用,我用现金支付的,280抵增值税,会计分录怎么写呀,谢谢
老师2021年的税控盘服务费,现在还能抵扣吗?怎么写分录,谢谢老师
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增