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老师,请问下现在收到老板拿过来的去年7月份8月份的发票,应该怎么处理?小企业会计准则

2023-03-23 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 15:10

您好!这个小企业会计制度,直接计入本年就好

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快账用户9497 追问 2023-03-23 15:13

计入本年是直接影响本年利润还是直接计入未分配利润,不经过本年利润

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齐红老师 解答 2023-03-23 15:14

你好!是计入本年利润了

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快账用户9497 追问 2023-03-23 15:19

如果去税务年报表已经按照增加的实际金额更改了,但是汇算清缴表还没填?,现在要怎么弄呢?汇算清缴表我是按照去年没更改过的数据填,还是按照更改过的填呢,

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齐红老师 解答 2023-03-23 15:21

你好!你可以汇算清缴的时候填入进去。计入以前年度损益调整

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快账用户9497 追问 2023-03-23 15:41

1.如果我是汇算的时候把新增的填进去,那记账凭证是做在哪里呢?分录怎么填? 2.如果不把新增的填进去,汇算我还是按照去年申报的数据填,会导致年度报表和汇算表不一样,这样可以不呢?

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齐红老师 解答 2023-03-23 15:44

你好!1计入到比如借以前年度损益调整 贷应账款等。做到本期 2,这个没事,会计本身没错,所以不一致是正常的

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快账用户9497 追问 2023-03-23 16:00

1,计入的情况,因为我是小企业准则,做分录借:利润分配—未分配利润,贷:其他应付款—老板,凭证发票等都放在今年的3月,是吗?然后年报和汇算清缴都按照调整过后的数据填写,是这样吗? 2,意思税务年报和汇算清缴的数据可以不一样吗?之前有人说要必须一致。

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:02

你好!是的。 税务年报和汇算清缴要一致。 我说的是会计12月的报表可以跟汇算后的报表不一致

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