您好, 是的 个人财产租赁交20%的个人所得税。
请问,建筑机械租赁公司,公司租个人机械加操作员签的合同,但是公司租赁给其他公司,没有带操作员,开票经营租赁,用个人代开建筑服务发票来抵成本,这样可以吗
请问,个人租赁机械给公司,带操作员,去代开发票是开建筑服务吗
请问,个人租赁机械加操作员给公司,代开建筑服务发票,合同是做成工程合同吗
请问,个人租赁挖机加操作员给公司,是代开建筑服务发票吗,合同应该做成什么类型的了
请问,个人租挖机给公司,加操作员,个人去代开建筑服务发票,税务局说要交20%个税,交20%个税不是开租赁发票才交的吗
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多,这种正常不? 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么?
建筑公司,总公司转款过来怎么写会计分录
小规模冲红发票,账务处理怎么做。
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
那个人可以代开成工程服务发票不了
你代开这个发票也是20%的课时。
不是租赁才交20%的个税吗
只要你代开发票,一般都是这个税率的。
代开10万,就要交2万了
对 这个税率就是这样的
那这种可以代开成其他的撒子发票不了,个人不愿意承担20%个税,这种情况可以怎么解决一下了
这种情况没有太好的办法,嗯,只能说你们双方好好协商一下,看看愿意承担多少钱。
如果公司交税钱,是不可以税前扣除的吗
对不能税前扣除 因为本身不该公司承担的