应交增值税的计算是 48000-(15000-2400)-20000-280=15120 应交城建税15120*7%=1058.4 应交附加税15120*(3%+2%)=756
老师 这题能帮民解决一下吗[愉快]
老师,能帮我解释一下这道题吗?
老师,你能帮我看一下这道题吗?
这道题的解答过程能帮我列一下吗?最好能帮我写一下分录,谢谢
老师能帮我解答一下这道题吗?
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
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借应交税费转出未交增值税15120 贷应交税费未交增值税15120
借税金及附加1814.4 贷应交税费-应交城建税1058.4 -应交附加税756